青龙管业:2011年营收增长稳定 积极开拓新市场

青龙管业 · 2012-05-31 00:00

  3月29日,青龙管业发布了2011年年报。报告期内,公司实现营业收入人民币99,518.14万元,同比增长16.80%;实现利润总额人民币14,532.60万元,同比降低4.70%;归属于上市公司股东的净利润人民币11,976.95万元,同比降低2.30%;基本每股收益0.54元,同比降低19.40%。

  根据青龙管业董事会决议,公司拟以2011年末公司总股本223,328,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税)。

  2011年是机遇与挑战并存的一年。中央一号文件和国家十二五发展规划为水利行业带来了巨大的发展机遇,公司紧紧抓住这一发展契机,坚持“区域化、专业化”的发展战略,在夯实西北核心区域的基础上,积极稳妥地开拓华北市场,并根据市场需求开拓新市场。但同时,由于钢材、水泥、塑料树脂等主要原材料价格以及人工成本在2011年上涨幅度较大,导致产品的成本费用上升,使得主营业务综合销售毛利率有所下降。

  立足西北 拓展华北

  经过三十六年的发展,公司在西北地区的市场占有率第一,其中,宁夏的市场占有率均接近95%,在陕西、青海、甘肃、内蒙古市场占有率在40%以上。为加大新市场的开拓力度,应对华北市场的有效需求,公司投资5.9亿元在山西建设生产基地,建设总工期为3年。项目建成达产后,将有助于实现北方战略布局,进一步提高区域市场占有率。

  2011年,西北地区实现营业收入87,891.87万元,占总营业收入的88.32%,华北地区实现营业收入11,626.27万元,占总营业收入的11.68%。

  优化产品结构 提升产品竞争力

  公司坚持以国家产业政策及市场需求为导向,适时调整生产经营计划。国家十二五规划为农田水利建设带来广阔市场前景,为抓住这一市场机遇,公司投资1.9亿元建设节水灌溉器材及配套管材项目,计划2年内建成投产。此外,随着南水北调工程的进展和滨海新区建设速度的加快,天津及其周边地区的混凝土管材需求量明显增加,公司将相应扩充混凝土管材的产能。

  在优化产品结构的同时,公司不断改进生产工艺提升产品竞争力。报告期内,公司加大了混凝土管防腐成本支出,保证产品质量和使用寿命,从长远来看,有利于产品竞争力和品牌美誉度的提升。

  2011年,公司主营产品混凝土管材和塑料管材的营业收入分别为61,901.51万元和31,179.51万元,分别占总营业收入的比例为62.2%和31.33%。

  加强成本控制 强化成本费用管理

  2011年,公司通过加强成本管理,实施全面预算,严格控制各项费用,从研发、采购、制造、市场、行政等全方位、全员树立降本增效的理念,不断降低经营管理成本。

  报告期内,公司期间费用得到有效控制,其中销售费用为6,298.94万元,较上年下降5.82%;管理费用为6,318.35万元,较上年增加4.72%;财务费用为-1,150.44万元,较上年下降625.22%。

  2012年展望

  2012年是实现“国家十二五规划”承上启下重要的一年。公司将紧紧抓住行业快速发展的良好机遇,继续坚持“区域化 专业化”的发展战略,做好各项经营管理工作,稳健、审慎地推进募投项目的进展,积极开拓市场,以市场为导向优化产品结构,提升产品竞争力,努力实现营业收入和净利润的同步稳定增长。


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